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关于公布2017年审计工作研究课题立项评审结果的通知

根据《关于开展2017年审计工作研究课题申报的通知》要求,2017年4月10日,审计处组织专家对学校相关部门及课题负责人申报的审计工作研究课题进行了评审,评审专家结合课题对内部审计工作开展的指导和实践价值,坚持指导工作实践、促进程序规范、强化内部管理、加强部门协调与沟通的原则,对课题实施分类管理,按照评审条件,同意对9项课题予以立项。

课题负责人应按照课题申报通知和申报书的要求,结合实际需要,及时开展所申报课题的研究工作。课题经费使用按照学校校管科研经费管理办法执行,课题负责人应按进度使用和执行。课题负责人应按照申报书的要求和研究工作实际,按照预期的成果形式完成课题的研究工作,按期结题。

课题原则上应在2017年11月底之前结题。

附件:2017年审计工作研究课题立项名单

审计处

2017年412

附件:

2017年审计工作研究课题立项名单

序号

课题编号

课题名称

课题负责人

工作部门

1

2017SJKT01

高校内部控制体系建设研究

王爱华

纪委监察处

2

2017SJKT02

“精准扶贫”下陕西省高校贫困资助审计研究

张丽丽

管理学院

3

2017SJKT03

当前高校内部审计职能定位探讨

王燕平

审计处

4

2017SJKT04

高等院校内部审计质量控制体系构建研究

宋玉

管理学院

5

2017SJKT05

项目经费执行效率研究

闫陆璐

财务处

6

2017SJKT06

高校大学生资助经费绩效评估研究

代锴

学生工作部(处)

7

2017SJKT07

高校专项经费绩效评价研究—以A大学专项修缮工程经费为例

刘军

后勤管理处(集团)

8

2017SJKT08

修缮工程内部审计管理与造价控制研究

杨毅

后勤管理处(集团)

9

2017SJKT09

基于新规范的高校内部控制审计操作研究

赵磊

基建处

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